Hvordan lager jeg en mellombalanse?
1. Velg ønsket periode helt øverst i til venstre i programmet. Alle åpne skjemaer/skjermbilder må være lukket før man kan bytte periode.
NB! Man skal ikke endre regnskapsperioden i Firma og eiere > Klientopplysninger > Regnskap og revisjon. Denne skal stå som standard fra 01.01.-31.12. (ved avvikende regnskapsår, pass allikevel på at regnskapsperioden er totalt 12 måneder, f.eks 01.05.-30.04.) |
2. Importer saldobalansen i Registrering > Saldobalanse, enten via regnskapsintegrasjon eller annen import:
Sjekk at alle konti har rapportreferanser i kolonnene Resultatregnskap og Balanse. Det er også i dette skjermbildet man endrer rapportreferansene dersom man vil bruke andre linjer i resultat- eller balanseregnskapet.
Tilleggsposteringer eller disponeringer gjøres i Registrering > Posteringer eller Regnskapsavslutning > Disponeringer. Se også artikkelen Er det mulig å aktivere skatteberegning i Periode?
3. Vær obs på utfylling av datoer i Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap > Steg 1 - Utarbeidelse > Regnskap i venstremenyen:
4. Opprett forside og noter om ønskelig. Gå så til Steg 3 - Signering og innsending > Offentlig regnskap og andre dok. og trykk på knappen Opprett offentlig regnskap for å opprette .pdf-vedlegg av mellombalansen:
5. Trykk på Innlevering til Altinn > Ny forsendelse og følg veiviseren som åpnes i nytt vindu. Eneste forsendelsestype som er tilgjengelig i en periode er Mellombalanse:
Se også artikkelen Er det mulig å aktivere skatteberegning i Periode?