Maestro

Hvordan lager jeg en mellombalanse?

Oppdatert

1. Velg ønsket periode helt øverst i til venstre i programmet.  Alle åpne skjemaer/skjermbilder må være lukket før man kan bytte periode. 

NB! Man skal ikke endre regnskapsperioden i Firma og eiere > Klientopplysninger > Regnskap og revisjon. Denne skal stå som standard fra 01.01.-31.12. (ved avvikende regnskapsår, pass allikevel på at regnskapsperioden er totalt 12 måneder, f.eks 01.05.-30.04.)


2. Importer saldobalansen i Registrering > Saldobalanse, enten via regnskapsintegrasjon eller annen import:


Sjekk at alle konti har rapportreferanser i kolonnene Resultatregnskap og Balanse. Det er også i dette skjermbildet man endrer rapportreferansene dersom man vil bruke andre linjer i resultat- eller balanseregnskapet. 

Tilleggsposteringer eller disponeringer gjøres i Registrering > Posteringer eller Regnskapsavslutning > Disponeringer. Se også artikkelen Er det mulig å aktivere skatteberegning i Periode?


3. Vær obs på utfylling av datoer i  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap > Steg 1 - Utarbeidelse > Regnskap i venstremenyen:


4. Opprett forside og noter om ønskelig. Gå så til Steg 3 - Signering og innsending > Offentlig regnskap og andre dok. og trykk på knappen Opprett offentlig regnskap for å opprette .pdf-vedlegg av mellombalansen:


5. Trykk på Innlevering til Altinn > Ny forsendelse og følg veiviseren som åpnes i nytt vindu. Eneste forsendelsestype som er tilgjengelig i en periode er Mellombalanse:


Se også artikkelen Er det mulig å aktivere skatteberegning i Periode?

warning Created with Sketch.